经费报销的费用类型分为:备用金类型、其他类型(非备用金类型)。 费用类型为:备用金 用户登录互海通Web端,依次点击“费用管理→经费报销”进入经费报销界面,点击“新增”,选择船舶,费用类型选择备用金后,点击“确定”;在经费报销界面,选择币种,填写报销内容、申请金额、报销名称等信息(带 * 必填/必选),也可补充信息及上传附件;信息完善后...
Users log in to the OLISS Web side, click in sequence to enter the "Expense Management → Payment Order" interface, click the "Setting" button on the ...
After the labor reimbursement application is submitted, according to the workflow, the document will be transferred to the approver's workbench. Users can log in to the ...
用户登录互海通App端,点击“审批→费用管理→审批-备用金”,进入备用金申请界面,可通过搜索栏查找目标单据,点击目标单据任意位置,进入备用金详情界面,可修改审批金额,根据审核情况操作“通过”或“退回” 下一步: 若审核通过,根据审批流程节点,单据变成“已完成”状态; 若审核拒绝,则单据退回到备用金申请界面,需要重新进行备用金申请操作。 ...
用户登录互海通Web端,在“费用管理→采购记账→供应商总账”界面,可按照以下步骤1-9进行操作: 有3种方法操作: 1、在“费用管理→供应商总账”界面(步骤 1),点击左上角 “+新增记账”(步骤 2), 2、在“费用管理→供应商总账”界面,点击某供应商右侧的“新增记账”(步骤 2‘’),可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作...
用户登录互海通App端,切换至“管理”界面,点击“费用管理→付款单”,进入付款单列表,可直接点击“未提交”的单据进行编辑修改,也可直接点击右下角“+”进行新增,在付款单详情界面,填写币种,付款单名称等信息(带*必填/必选),然后点击“提交审批” 下 一步: 付款单提交后,根据审批流程节点,单据流转至审批角色人员工作台。 App端如何新增...
用户登录互海通Web端,依次点击进入“费用管理-记账管理”界面,默认供应商页,在供应商列表内找到目标供应商,点击右侧的“查看详情”。进入账目列表界面,切换至“发票列表”页,在“发票列表”页,点击“发票勾稽”,跳转至新增发票勾稽界面,填写收票日期、发票号、发票类型等信息(带*必填/必选),上传发票附件,并点击“选择关联单据”,勾选对应的单...
经费报销单申请提交后,根据审批流程,单据流转至审批人员工作台进行审批。 用户登录互海通Web端,默认进入工作台界面,在流程审批中点击“经费报销-审批”;单据较多时,可通过筛选栏检索目标单据,然后点击目标单据,进入“经费报销详情-审批中”界面,点击可修改审批金额,根据实际情况点击“通过”、“撤回”或“退回”,也支持“评论”或“导出报销凭证...