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用户登录互海通Web端,依次点击进入“采购管理→采购订单”界面,默认备件界面,点击“订单状态”下拉菜单中的“已完成”,在“采购台账”中点击“已完成”状态的目标订单任意位置,进入采购订单详情页,在订单详情页内点击“订单邮件内容”,在邮件内容里点击“请单击此链接查阅订单”,切换至“备货/发货情况”页,点击右下角“开具发票”。填写开票金额、发票号、发票类型等信息,并上传发票附件,点击“确定”,发票即上传完成。
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