经费报销单申请提交后,根据审批流程,单据流转至审批人员工作台进行审批。 用户登录互海通Web端,默认进入工作台界面,在流程审批中点击“经费报销-审批”;单据较多时,可通过筛选栏检索目标单据,然后点击目标单据,进入“经费报销详情-审批中”界面,点击可修改审批金额,根据实际情况点击“通过”、“撤回”或“退回”,也支持“评论”或“导出报销凭证...
Expense types of reimbursement documents include petty cash and non-petty cash.The vessel purchased spare parts and stores are the default expense types of the system in...
用户登录互海通Web端,依次点击进入“费用管理→付款单”界面,点击右侧“设置”按钮,弹出列表设置弹窗,在左侧选择可配置字段列勾选目标字段,勾选的字段会自动出现在右侧列表中,上下拖动鼠标可调整已选字段的排序,然后点击“保存”即可。 Web端如何设置付款单列表字段(文档).pdf
Users can log in to the website of OLISS, and operate in"Expense Management → Payment Order"interface, clicks "Expense Type Configuration", enter the...
用户本人提交的经费报销单,系统支持撤回操作(即谁提交,谁撤回)。 用户登录互海通Web端,依次点击进入“费用管理→经费报销”界面,点击“状态”下拉点击“审批中“找到审批中的目标单据后,点击所在行任意位置进入详情界面,若经费报销是本人提交的,则报销单详情界面会出现“撤回”键,点击“撤回”即可。 注意:若单据已有角色进行了审批,则无法撤回。...
用户登录互海通Web端,在“费用管理→采购记账→供应商总账”界面,可按照以下步骤1-9进行操作: 有3种方法操作: 1、在“费用管理→供应商总账”界面(步骤 1),点击左上角 “+新增记账”(步骤 2), 2、在“费用管理→供应商总账”界面,点击某供应商右侧的“新增记账”(步骤 2‘’),可对该供应商该币种的未记账订单进行新增记账的操作...
Users can log in to the website of OLSaaS, and operate in "Expense Management → Petty Cash Management" interface according to the following steps 1-3: How to v...